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2024年度湖南省韶山管理局本级部门决算
2025-09-05 16:45:55 字号:

目 录

第一部分 韶山管理局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省韶山管理局本级概况

一、部门职责

(一)负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理等工作。

(二)负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作,开展毛泽东思想研究。

(三)负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东广场、滴水洞景区的保护、管理工作。

(四)负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。

(五)协调与韶山市人民政府的关系,参与涉及韶山革命纪念地范围建设规范的编制论证和纪念地范围内的市场管理、秩序维护工作。

(六)负责辖区内宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和宣传、接待队伍的组建、培训工作。

(七)负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作。

(八)承办省委、省政府和省委办公厅的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省韶山管理局机关本级设5个职能处室:办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委。较去年无变动。

局机关2024年实有人员32人,其中参照公务员法管理人员28人,事业管理人员和专业技术人员1人,局干部训练班事业人员3人(目前干部训练班撤销建制,与局机关合署办公)。

(二)决算单位构成。湖南省韶山管理局本级2024年部门决算公开单位构成包括:湖南省韶山管理局本级。

第二部分部门决算表

详见附件

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入总计3202.83万元,与上年相比,增加335.5万元,增长11.7%,主要是因为年初结转和结余较上年增加。

2024年支出总计3202.83万元,与上年相比,增加335.5万元,增长11.7%,主要是因为年末结转和结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入总计2827.15万元,其中:财政拨款收入2824.36万元,占99.9%。其他收入2.79万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2220.11万元,其中:基本支出1491.31万元,占67.17%;项目支出728.8万元,占32.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3053.59万元,与上年相比,增加220.25万元,增长7.77%,主要是因为年初结转和结余较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2088.73万元,占本年支出合计的94.08%,与上年相比,财政拨款支出减少9.83万元,降低0.47%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出和住房保障支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2088.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1412.26万元,占67.61%;教育支出172.48万元,占8.26%;文化旅游体育与传媒支出111.24万元,占5.33%;社会保障和就业支出317.91万元,占15.22%;卫生健康支出5.49万元,占0.26%;住房保障支出69.35万元,占3.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2058.61万元,支出决算数为2088.73万元,完成年初预算的101.46%,其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

支出决算为40万元,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排了毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为950.61万元,支出决算为1008.68万元,完成年初预算的106.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了绩效奖金指标以及指标调剂。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为553.5万元,支出决算为363.58万元,完成年初预算的63.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分电力消防安全和雨污分流工程、韶山下的思政课第四季经费和其他运行费用结转下年。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为170万元,支出决算为169.98万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底略有结余。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

支出决算为111.24万元,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了韶山核心景区提质改造项目经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为229万元,支出决算为217.64万元,完成年初预算的95.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中减员了离退休人员。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为70万元,支出决算为64.27万元,完成年初预算的91.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员类支出项目指标存在结余,结余已被财政收回。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算为36万元,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际情况,年中追加了抚恤金。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为9万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的61%,决算数小于年初预算数的主要原因是:医疗费用结算金额存在结余,结余已被财政收回。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为70万元,支出决算为65.35万元,完成年初预算的93.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员类支出项目指标存在结余,结余已被财政收回。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1359.93万元,其中:

人员经费943.47万元,占基本支出的69.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费416.47万元,占基本支出的30.62%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为141万元,支出决算为138.78万元,完成预算的98.43%;与上年相比基本持平,决算数小于预算数的主要原因是三公经费开支控制得当。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为18.2万元,支出决算为17.96万元,完成预算的98.68%;与上年相比增加17.96万元。决算数小于预算数的主要原因是经费使用控制得当。决算数大于上年数的主要原因是主要是本年我局两位厅级干部出国学习考察。2024年度安排因公出国(境)团组2个,累计2人次,主要包括:

湖南省韶山管理局付维华赴德国、意大利团,支出8.98万元,主要用于对口交流等。

湖南省韶山管理局邓文一赴瑞士、奥地利团,支出8.97万元,主要用于对口交流等。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.5万元,支出决算为40.5万元,完成预算的100%;与上年相比增加9.5万元,增长30.65%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元;与上年相比减少18万元,因本年支出为零,无法计算百分比。决算数小于上年数的主要原因是今年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为40.5万元,支出决算为40.5万元,主要是燃油、etc、维修、保险、安全奖励等支出,完成预算的92.3%;与上年相比增加11.83万元,增长38.16%。决算数大于上年数的主要原因是本年度因审计整改、红色研学等其他事项公务用车出差次数增多。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出预算为82.3万元,支出决算为80.32万元,完成预算的97.59%;与上年相比减少29.64万元,降低26.96%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用控制得当,略有结余。决算数小于上年数的主要原因是上年度130周年诞辰活动接待费支出较多。2024年度共接待来访团组156个、来宾3138人次,主要是学习交流、考察调研、执行任务等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出416.47万元,比上年决算数增加23.4万元,增长5.95%。主要原因是:存在指标追加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元;开支培训费2.5万元,用于开展安全生产培训,人数50人,内容为消防安全培训;

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额300.09万元,其中:政府采购货物支出15.83万元、政府采购工程支出170.6万元、政府采购服务支出113.65万元。授予中小企业合同金额76.73万元,占政府采购支出总额的25.57%,其中:授予小微企业合同金额76.73万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆7辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,离退休干部服务用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是实物保障用车1辆,接待调研用车2辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

湖南省韶山管理局本级2024年决算表.pdf

2024年度湖南省韶山管理局(本级)整体支出绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》和《湖南省财政厅关于开展2024年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2025〕 2号)的文件精神,我单位对整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、部门基本情况

1.主要职能。

(1)负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作。

(2)负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作,开展毛泽东思想研究。

(3)负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东广场、滴水洞景区的保护、管理工作。

(4)负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。

(5)协调与韶山市人民政府的关系,参与涉及韶山革命纪念地范围建设规范的编制论证和纪念地范围内的市场管理、秩序维护工作。

(6)负责辖区内宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和宣传、接待队伍的组建、培训工作。

(7)负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作。

(8)承办省委、省政府和省委办公厅的其他事项。

2.机构情况。

我局共有内设处室5个:办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委。

3.人员情况。

全局按省三定工作方案定编36人,年末实有在职人员32人,参照公务员法管理人员29人,局干部训练班事业人员3人(目前干部训练班撤销建制,与局机关合署办公)。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要用于保障局机关和局属各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。一般公共预算基本支出全年预算1361.91万元,实际支出1359.93万元,执行率为99.85%,其中工资福利支出689.82万元,占基本支出的50.72%,较上年下降2.49%,变化差异较小;商品和服务支出416.47万元,占基本支出的30.62%,较上年上升5.95%;对个人和家庭的补助支出253.64万元,占基本支出的18.65%,较上年上升10.12%,主要原因是退休费用发放人数增加;无资本性支出。

(二)项目支出情况

项目支出全年预算1691.68万元,实际支出728.8万元,执行率为43.08%。无省级专项资金预算,其他项目资金预算1691.68万元。

1.省级专项资金

(1)无。

2.其他项目资金。

(1)业务工作经费年初预算23.2万元,全年预算数23.2万元,实际完成19.51万元,执行率84.06%。主要情况为设备老旧,更新电脑、打印机等设备,保障了机关正常运转;本年共完成出国访问团组两次,学习国外博物馆经验,提升展览展陈水平。

(2)其他事业类发展资金年初预算740.5万元,全年预算1668.48万元,实际完成709.29万元,执行率42.51%,主要为完成特定的工作任务和事业发展而发生的相关支出,主要乡村振兴产业发展、毛泽东同志诞辰130周年经费支付、电力与雨污分流工程、“韶山下的思政课”、韶山核心景区提质改造项目进度、中外国际交流合作活动、“我的韶山行”红色研学活动等。其中韶山核心景区提质改造项目受施工进度影响,付款进度较缓。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)预算管理情况

1.预算配置指标

预算配置主要包括在职人员控制率、“三公经费”变动率两个方面。局机关参公事业编制及干训班事业编制36人,实有在职人员32人,在职人员控制率为88.89%,在编制控制范围内。三公经费本年预算数141万元,上年决算数158.96万元,“三公经费”预算数较上年决算支出降低17.96万元,预算管理情况较好。

   2.预算指标执行 

①财政拨款收入及支出预、决算情况

一般公共预算拨款年初预算2058.61万元,全年预算数3053.59万元,执行数2088.73万元,执行率74.07%,差异主要原因是:一方面部分项目资金下达较晚,积极推进相关工作,但未达到资金支付条件;另一方面,部分单位项目进度较慢,追加的项目资金本年无法完成支付,导致结转结余资金较多,资金使用效率不够高。

②“三公”经费支出情况:

2024年全年预算“三公”经费141万元,“三公”经费总支出138.78万元,执行率为98.43%,“三公经费”决算数较去年下降20.18万元。

③政府采购预算386.29万元,实际完成300.09万元,执行率77.69%,应采尽采,无预算不采购。

④预算管理执行情况

2024年我部门严格落实财政部门“过紧日子”的要求,遵照公用经费预算不超过上一年度的原则编制预算;积极盘活自有资金,通过自有资金保障了部分项目的推进。

(二)部门履职及效益情况

1.把党的政治建设摆在首位,不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力,坚决有力地落实中央、省委决策部署。

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。把学习习近平总书记新思想新观点新论断作为“第一议题”,召开局党委会、理论学习中心组集体学习等32次,举办学习贯彻党的二十届三中全会宣讲报告会,全面系统学、及时跟进学、联系实际学,在提问与反思、分析与归纳、联系与发展中把握立场观点方法,切实用以指导实践创造、引领实践变革,始终沿着习近平总书记指引的方向奋勇前行。

二是深入贯彻落实晓明书记调研讲话精神和省委常委会会议精神。第一时间召开党委会传达学习、专题部署,制定分工方案、责任清单,明确8个方面具体任务,细化为46项任务清单,推动局地协同抓落实。加强与文旅、交通、发改、财政、编办等省直单位对接,达成高度共识,得到有力支持,资金保障、编制扩充、增强课程科技感吸引力、交通安全等问题正在加快推进解决。邀请顶度集团、航天五院等权威专家团队进行多轮调研考察,谋深做实天鹅山“韶山大课堂”、韶山火车站等重点项目规划策划,全力争取湖南防灾减灾教育基地计划纳入天鹅山综合实践基地一期建设。加快解决安全出行问题,从去年10月15日起,专列接驳师生4.47万人,占比18.83%,铁路出行、组织实施、场馆调配“三个方案”将于2025年春季开学实施。

三是坚定不移当好改革执行者、行动派、实干家。对标落实党的二十届三中全会和省委十二届七次全会精神,系统谋划部署韶山高质量发展“五化改革”和“十项行动”,计划利用两年左右的时间集中攻坚,推动重大改革、重点工作提质增效。以省委调整省韶山管理局体制为契机,打破小院高墙、打破壁垒,建立局地企三方工作会商和协调常态长效机制,召开3次专题会议,着力构建权责明晰、协同发力“一盘棋”新格局。制定下属企业经营、政府采购业务、编外人员等管理制度和改革方案,编外人员数量下降约9.6%,人员支出费用下降约7.6%。

四是以钉钉子精神抓好审计发现问题整改。认真落实晓明书记“力求改变、变好”要求,对照省委办公厅《关于进一步加强韶山核心景区管理的实施方案》,强化局地企联动,出台整改方案、责任清单,分级分类细化为“10+9”整改措施,实行一周一调度,推动一体整改、协同落实,牵头的5个问题已经基本整改到位。持续抓好省审计厅《审计报告》《审计决定书》整改工作,2023年度预算执行情况审计项目反映的35个问题,有19个问题已整改或基本整改到位,其余正加紧推进并取得阶段性成效。

2.牢牢把握政治属性,建构红色研学新模式,高高树起“我的韶山行”时代标杆。锚定“打造新时代学生思想政治教育特色品牌和大思政课样板”,创新推动“我的韶山行”红色研学立标打样,蹚出了一条红色研学新模式、红色旅游新路子。新华社、人民日报等主流媒体多次进行深度报道,中央有关领导作出肯定性批示,晓明书记高度评价“这是我到湖南以来落实得最好的工作之一”。

一是打好提质扩容攻坚战,稳步实现4000人/天承载目标。扛牢“我的韶山行”实施主体责任,加强局地企联动,以最小投入、最快速度盘活闲置学校资产、整合社会研学基地,提质改造为标准化研学营地,稳步实现接待规模从2023年4月1000人/天、去年3月2000人/天提升至目前的4000人/天。通过“错峰”“延时”“分流”满足扩容需求,故居、纪念馆等重点设施开放时间每天延长4小时,达12小时。全流程反复演练并开展“回头看”,实行闭环管理机制,确保研学学生吃好住好行好学好。

二是课程为王、质量第一,精心打造“1+3”标准化特色课程体系。汇聚北大、复旦、湘大力量,邀约长沙四大名校高中名师,精心打造1堂大思政课和3大主题课程,实行现场讲解和全息投影、数字展厅等相融合,让学生在感悟历史中触动心灵、产生共鸣。围绕3大主题开发11堂展教结合课程,建立研学现场检查、值班和意见征集制度,加大对授课老师轮训考核力度,组建思政名师工作室和课程研发专班,保证教学质量效果。与省教育厅联合举办“我的韶山行”红色研学“十大精品课件”“十大金牌讲师”大赛,打造红色研学精品课件,培养高水平师资队伍。1名讲解员入选教育部牵头组建的全国高校“共产党精神谱系”宣讲团成员,受邀赴多所高校开展宣讲;3名讲解员分别荣获中国博物馆协会主办的首届“博协杯”全国博物馆讲解大赛专业组二等奖、省直单位“先锋开讲”理论微宣讲决赛一等奖、全省第三届“新时代最美民兵”荣誉称号。

三是守牢安全底线,坚持做到“零事故、零舆情、零投诉”。建立从出发地到研学地全链条护航机制,实行“日复盘、日整改”机制,对红色研学进行全方位安全隐患排查,筑牢交通安全、食品安全、基地安全、场馆安全、课程安全防线,制定相关应急预案等,构建横向到边、纵向到底的安全体系,做到了无一例安全事故、无一起负面舆情、无一个家长和孩子举报投诉。

四是强化辐射带动,溢出效应正在加快显现。科学优化研学线路,实行核心景区、滴水洞、韶山市城区“3个大循环”研学线路,实现红色研学从核心景区向周边延伸。2024年共接待研学师生43.24万人,带动社会化研学90.29万人,研学总人数133.53万人,较2023年增长72.34%;35岁以下游客占比32.6%,增长8.6%;外省游客占比41.16%,增长1.32%;住宿人数增长35.8%;人均消费938.4元,增长9.4%。

3.遵循“保护、发展、稳定”基本方针,提升思维、构建格局、开拓创新、打开局面,推动韶山革命纪念地高质量发展。深入贯彻省委省政府“实施革命文化赓续工程”决策部署,坚决落实晓明书记调研讲话精神,坚持“聚焦、激活、变革、优化”策略方法,把握“规划、政策、机制、项目、模式、工具”关键要素,推动有为政府和有效市场有机结合,以科学精神和专业态度加快韶山革命纪念地高质量发展。

一是坚守初心使命,切实把韶山革命纪念地保护好利用好。始终将保护韶山革命纪念地作为首要职责,坚决守牢核心景区“一砖一瓦都不能多、一草一木都不能动”的底线,以最严措施守护毛主席家乡原真风貌。科学统筹革命文物开发利用,“中国出了个毛泽东”基本陈列荣获全国博物馆十大陈列展览精品奖,国家革命文物协同研究中心正式获教育部、国家文物局授牌。成立研究中心学术委员会和湖南革命文物保护利用联盟,28个课题立项,2个课题获国家级立项。“中国出了个毛泽东”数字展馆荣获“湖南省数字新基建100个标志性项目”、2024年度以革命文物为主题的“大思政课”优质资源建设推介精品项目;纪念馆荣获第十届中国博物馆博览会最佳展示奖“银奖”。联合中央党史和文献研究院等权威机构、研究会、高校等,成功举办中国毛泽东诗词研究会、毛泽东论坛等系列学术研讨会,取得良好反响。组织开展“信仰·奋进·担当——红色家书展”暨韶山毛泽东同志纪念馆建馆60周年高质量发展活动,受到游客一致好评。

二是坚持因地制宜,科学谋划打造一批标志性工程。牢固树立和践行正确政绩观,立足发展所需、游客所盼、现实所能,以科学精神和专业态度办实事、见实效,打基础、利长远。积极争取国家“十五五”规划及国家文化和科技融合实验区项目,省向国家申报的“三个重大”中,“我的韶山行”作为单独的战略任务和基础设施建设项目提出;争取滴水洞一号楼保护展示设施提升项目纳入中央文化保护传承利用工程支持投资计划,有望获5000万元资金支持;“1949年前毛泽东著作版本库房展示”“毛泽东文献数字资源平台”等项目加快实施。故居土地冲10栋民房改造、滴水洞三号楼毛泽东诗词书法手札数字艺术馆、毛泽东图书馆提质改造以及韶山核心景区3000亩国有森林防火防虫和林相改造提质等项目正在加紧谋划推进。

三是优化管理服务,提升游客获得感和满意度。坚持以游客为中心,完善景区软硬件设施,不断增强游客获得感和满意度。全面优化核心景区预约管理制度,实施故居等候区、缓冲区改造工程,优化参观游线,加强员工培训,大力推行便民服务、母婴服务、志愿服务;局市联合重拳整治旅游市场乱象,全年共接待来韶游客1661万人次。推动管理服务标准化精细化专业化,圆满接待党和国家领导人5位,外国元首和政府首脑6位,省部军级领导326位,毛主席亲属24人次,地师级领导9150余人,外宾接待32批589人,接待人数再创新高,服务质效广受好评,多次获省委外事办、军民融合办来函感谢。积极贯彻落实省委省政府“吸引湘商回湘投资”的战略举措,韶山宾馆以省级湖南商会为桥梁与各省企业逐步建立合作,已与全国31个省级湖南商会签订合作协议,完成接待12批次,积极服务于地方招商引资。局红色教育培训中心以97.6的省历年最高分通过了省级红色文化教育服务标准化项目验收,同时加大标准化创新,启动了《红色教育培训机构服务与管理规范》《现场教学规范》两个省级行业标准的英文版翻译工作。

四是筑牢底线底板,坚决守护安全稳定。牢牢把握韶山工作政治属性,做每一件事情、每一项工作都坚持从政治上考虑、从大局上考量。圆满完成纪念毛主席诞辰131周年活动,得到上级领导充分肯定和社会各界的高度认可。安全有序完成一级警卫任务1次,二级警卫任务1次,三级警卫10次。严格落实意识形态责任制,多渠道全方位打造宣传矩阵,《那一年,我与毛主席》荣获中央网信办“中国正能量网络精品”十佳,《一份“特殊”的礼物》入选2024年革命文物讲解宣讲展示活动50项优质案例,新研发的《阁楼里的信仰》获评省级精品课程;天下韶山网上榜“中国领先政务网站”,新媒体矩阵上榜“中国优秀政务新媒体”;坚持线上线下联防联动,有效处置网络舆情11条,全年未发生重大舆情。严格落实人防、物防、技防措施,提质改造毛泽东广场等重点部位安防设施,联合举办山林扑火、火灾疏散应急演练。统筹做好平安建设、安全保卫等工作,全年没有发生刑事治安、危害国家安全、恐暴、进京进省上访等事(案)件,社会大局保持和谐安定。

四是以钉钉子精神抓好审计发现问题整改。认真落实晓明书记“力求改变、变好”要求,对照省委办公厅《关于进一步加强韶山核心景区管理的实施方案》,强化局地企联动,出台整改方案、责任清单,分级分类细化为“10+9”整改措施,实行一周一调度,推动一体整改、协同落实,牵头的5个问题已经基本整改到位。持续抓好省审计厅《审计报告》《审计决定书》整改工作,2023年度预算执行情况审计项目反映的35个问题,有17个问题已整改或基本整改到位,其余正加紧推进并取得阶段性成效。

七、存在的问题及原因分析

1.项目资金预算执行率有待提高。2024年度资金预算完成率69.32%,结余资金较多,预算执行效率有待进一步提高。主要原因:一方面未及时统筹全盘资金,对资金使用进度及使用状况的实时情况把握不佳;另一方面,部分单位项目进度较慢,追加的项目资金本年无法完成支付,导致结转结余资金较多,资金使用效率不高。

2.预算编制准确性、完整性不够,预算的编制没有完全根据单位财务状况、上年收支、经营环境以及单位特点和业务进行核定,没有细化到具体项目,预算支出达不到核定的要求,预算编制存在一定差异。

八、下一步改进措施

1.加强预算执行监控,提升预算执行效率。预算财务分析常态化,定期做好支出预算财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警,提高预算执行率。同时,加强项目管理和督办,加快项目审批、实施和竣工决算等流程,提高项目实施和资金支付进度。

2.加强学习培训,科学合理编制预算。遵循预算业务管理办法和年初计划安排,科学编制年初预算,执行过程中根据需要按规定及时调整预算,确保各项资金使用按照预算项目和用途及时执行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署,我局已将预决算、部门绩效等相关信息在天下韶山网进行了公开披露,接受社会监督。

绩效自评结果将应用于下年度资金使用,合理编制预算,细化年度指标,加强预算执行力度,进一步提高我局绩效管理水平。

十、其他需要说明的情况

来源:天下韶山网

作者:湖南省韶山管理局

编辑:天下韶山网-颜宇戈

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